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        2023年湖南湘绣博物馆预算

        湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2023年02月27日 17:10 【字体:

        第一部分 2023年单位预算说明

        第二部分 2023年单位预算表

        1、收支总表

        2、收入总表

        3、支出总表

        4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        6、财政拨款收支总表

        7、一般公共预算支出表

        8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        14、一般公共预算三公经费支出表

        15、政府性基金预算支出表

        16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        18、国有资本经营预算支出表

        19、财政专户管理资金预算支出表

        20、省级专项资金预算汇总表

        21、省级专项资金绩效目标表

        22、其他项目支出绩效目标表

        23、部门整体支出绩效目标表

        注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


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        第一部分 2023单位预算说明

        一、单位基本概况

        (一)职能职责。

        我馆为公益二类事业单位,隶属湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址,主要职责是:

        1.收集、整理、复制、管藏和研究开发湘绣珍品并将湘绣珍品向世人予以展示。

        2.创建中小学生研学旅行基地,全面深入推进全市中小学生教育的健康发展,满足中小学生参加社会实践教育活动,着力培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力和提高综合素质教育的需要。

        (二)机构设置。

        我馆下设4个部门,分别为馆务部、社教研习部、馆藏研究室、博物馆库房。

        二、预算单位构成

        本单位预算仅为单位本级预算,无下级单位预算。

        、单位收支总体情况

        (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算188 万元,其中,一般公共预算拨款47.08万元,政府性基金预算拨款0  万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入  0  万元,事业单位经营收入80 万元,其他收入    57.92 万元,上年结转结余3 万元收入较去年增加145.32万元,主要是一般公共预算拨款增加4.4万元,事业单位经营收入增加80万元,其他收入增加57.92万元,上年结转结余增加3万元

        (二)支出预算:2023年本单位支出预算188  万元,其中,资源勘探工业信息等支出185万元支出较去年增加145.32万元,主要是资源勘探信息等支出增加142.32万。

        、一般公共预算拨款支出

        2023年本单位一般公共预算拨款支出预算50.08万元,其中,资源勘探工业信息等支出47.08万元,占94 %具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数47.08万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

        (二)项目支出:2023年本单位项目支出预算3万元

        、政府性基金预算支出

        2023年本单位政府性基金支出预算0  万元,本单位无政府性基金安排的支出。

        、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%

        (二)三公经费预算:2023年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0  万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费  0  万元。2023三公经费预算较上年减少(增加或持平)  0  万元。

        (三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0  万元,拟召开0次会议;培训费预算0  万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

        (四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算0  万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算  0万元。

        (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

        (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为188  万元,其中,基本支出185万元,项目支出3  万元,具体绩效目标详见报表。

        、名词解释

        1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

        第二部分 2023年单位预算表(见附件)

        1、收支总表

        2、收入总表

        3、支出总表

        4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        6、财政拨款收支总表

        7、一般公共预算支出表

        8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

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        14、一般公共预算三公经费支出表

        15、政府性基金预算支出表

        16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        18、国有资本经营预算支出表

        19、财政专户管理资金预算支出表

        20、省级专项资金预算汇总表

        21、省级专项资金绩效目标表

        22、其他项目支出绩效目标表

        23、部门整体支出绩效目标表

        注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

        湖南湘绣博物馆2023年预算表

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        2023年湖南湘绣博物馆预算

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